审计论文
·浅谈审计文化及其构建·当前经济责任审计工作存在的主要问题及分析
·浅谈商业银行非现场审计·关于石油销售企业内控管理及内控审计的几点思考
·浅谈如何有效发挥内部审计作用·完善我国行政事业单位国库集中支付制度的思考
·政府监管与审计合谋方的博弈分析·政府环境审计问题探析
·基于我国企业内部审计质量控制问题及对策研究·浅析企业经济责任的审计风险的形成因素及对策
·浅论企业内部审计与风险管理·试论内部审计和内部控制关系的认识
·林业企业内部审计思考·医院内部审计存在问题及对策探析
·关于社会审计工作中遇到的几个问题的研究与思考·优化银行内部审计工作的思路
·试论如何在新形势下做好企业统计工作·浅析国有企业内部审计
·浅议电力工程审计中存在的问题与应对策略·强化我国企业内控审计方法研究
·浅谈我国内部审计的现状及发展趋势·健全医院内部审计加强医院经营管理分析
·略论管理审计中工程审计的增值作用·关于建设项目管理审计现状及对策的思考
·浅谈中央补助地方公共卫生专项资金审计·浅谈高校内部审计
·浅谈建设项目跟踪审计在工作实践中的应用·浅议科学审计对提高审计质量的支持保障
·内部审计如何有效参与企业的风险管理·对内部审计完善基层央行风险管理作用的思考
·对审计实务的内部控制的探讨·创新审计理念 提高人员素质
·当前我国政府投资审计的风险与防范探析·资产负债观在我国会计准则中的体现
·中澳政府绩效审计比较分析·我国经济责任审计存在的问题及对策
·商业银行计算机审计分析模型的集成化与智能化分…·论审计在社会主义市场经济宏观调控中的地位与作…
·内部审计制度的优化问题研究:一个文献综述·谈企业经济效益审计的现状及对策
·政府跟踪审计的风险及防范·关于审计项目审理制度的几点思考
·中国绩效审计模式之政府绩效审计内容浅析·浅谈中国特色政府绩效审计模式
·公共工程绩效审计现状分析及对策·循环经济视角下的绩效审计评价标准
·强化涉农资金审计的思考·浅议政府投资审计
·独立审计师与内部人掏空行为分析·基层央行风险导向审计应用问题探讨
·改革审计委托模式 加强审计独立性·COBIT:加强会计信息系统的内部控制与审计不可或…
·风险导向审计模式下风险偏好的模糊评价·小型会计师事务所审计风险原因及建议
·中小会计师事务所拓展非审计业务探析·注册会计师执行企业破产清算审计探讨
·应收、预付、应付、预收项目的审计和处理·高校基建项目全程跟踪审计初探
·浅议基建项目招投标工作审计监督·审计需求保险假说对传统风险模式的改进
·会计收益与经济收益的计量与审计·全面开展中国特色绩效审计的困难及对策
·盈余管理与独立审计质量相关性研究·浅析衍生金融工具审计
·浅谈会计舞弊行为及其审计策略·新时期加强农村集体财务审计的思考
·医院市场营销审计初探·会计师事务所行业专门化发展现状与经营策略
·电子商务环境下审计风险变化及其对策·独立审计服务专门化经营动因研究
·审计假设研究·程序与责任:审计独立性再思考
·关于经济责任审计风险的探讨·基于交易循环角度的审计风险控制
·行政事业单位经济责任审计若干问题研究·浅析上市公司审计质量现状及成因分析
·浅谈风险导向审计在企业管理中的应用·浅论传统审计的缺陷及现代审计风险模型的应用
·如何加强医院货币资金的审计与控制·企业内部审计问题探讨1
·浅析注册会计师风险导向审计·信息化对通信企业内部控制的影响及内部审计对策
·切实加强内部审计监督·浅谈企业内部审计要防范信息系统风险
128 篇论文  首页 | 上一页 | 1 2 | 下一页 | 尾页  84篇论文/页  转到第